Effectuer des missions d’audit et de contrôle interne pour évaluer les risques : Planification, Pilotage, réalisation et suivi des missions (approche par les risques) sur tous les sur tous les cycles qui composent l’organisation.
Rédiger des rapports d'audit et de contrôle (proposition d’actions curatives et correctives).
Maitre en place des plans d’action et de contrôle (dispositif de contrôle, axes d’amélioration) suivant les insuffisances identifiées et recommandations pour couvrir les risques détectés et respecter la réglementation.
Elaborer et mettre en place de cartographie des risques.
Evaluer du dispositif de contrôle interne (approche par les risques), mise en place de recommandation et assurer le suivi des plans d’actions.
Rédiger des procédures et des cartographies des processus et s’assurer de la mise en place des moyens de maitrise (procédures opérationnelle, procédure comptables, dispositif de contrôle…).
Elaboration et suivi du budget prévisionnel du groupe.
Pilotage du suivi des prévisions de trésorerie.
Elaboration de différents reporting et analyses